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揚州分公司組織開展2025年度內控合規管理培訓會

發布時間:2025-03-13 16:54:00 分享

  為進一步加強企業內部管理,強化全員合規意識、提升風險防控能力,3月11日,揚州分公司組織開展2025年度內控合規管理培訓會,邀請公司財務資產部、法務審計部相關負責同志進行授課。分公司全體在揚員工現場參會,各經營項目視頻參會。

  本次培訓聚焦財務與法務領域展開,一是以“財務內控與風險防范”為主題,從經營項目財務管理辦法、中華人民共和國發票管理辦法等重要制度入手,深入剖析了財務內控在企業管理中的核心地位,詳細講解了如何通過預算管理、資金管理、收入管理與核算等內容,并結合大量實際案例,深入淺出分析了勞務用工費用手續不規范、虛開發票等違規行為及后果,分享了系列實用的財務內控管理工具和方法,為企業財務工作以及項目管理的規范化、科學化開展提供了有益指導。二是以“經濟合同合規管理與風險控制”主題,從經濟合同履約的全過程,分享當前法務工作中發現的問題與解決辦法,重點強調了合同簽訂前的盡職調查、合同條款的嚴謹性以及合同履行過程中的跟蹤監督,通過實際案例展示了因合同漏洞引發的法律糾紛給企業造成的巨大損失,分享了如何運用法律手段有效維護企業合法權益。此外,還針對企業日常運營中的合規審查要點進行講解,明確了合規管理在防范法律風險、提升企業聲譽方面的重要作用。

  授課結束后,揚州分公司主要負責人強調,內控合規管理是分公司和員工從事經營管理活動的必然要求,也是分公司實現持續健康發展的基本保障和增強市場競爭力的內在需要。各部門(單位)要以此次培訓為契機,進一步深化對內控合規管理的認知,明確崗位風險邊界,增強風險防范意識和合規操作能力;要將培訓內容與實際工作相結合,不斷完善內部管理制度和流程,加強協作配合,形成工作合力;要加強對經濟類合同合規性審查,安排專人對合同支付及應收款項全程跟蹤;要強化項目部資金穿透式管理,提供詳細報銷附件,并定期進行自查,更好的推動內控合規與業務深度融合,為應對復雜市場環境、拓展新業務及夯實企業運營根基奠定堅實基礎。

  (揚州分公司)

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